內部稽核

◎本公司應實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

◎本公司稽核室為獨立單位,直接隸屬於董事會,除於例行性董事會及審計委員會中報告每月稽核事項外,每季亦會提報稽核追蹤報告至董事會及審計委員會。

◎本公司內部稽核單位配置稽核人員共計2人,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募甄選作業」、「任用及訓練作業」、「考核作業」、「離職作業」之規定辦理,其考核每年執行一次,前述任免均提報至審計委員會及董事會,考核及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關辦法已訂定於本公司薪資循環內部控制作業。